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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006639
Monto de la Factura
₲ 9.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.937.005

Retención DNCP
₲ 33.467
Retención IVA
₲ 258.764
Retención Renta
₲ 258.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33663
Monto Contrato
₲ 40.598.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.241.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.241.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1