Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018834
Monto de la Factura
₲ 1.109.680
Nro. Solicitud de Transferencia
32105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.105.361
Retención DNCP
₲ 4.319
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34685
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.992.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.992.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos. (Ad Referéndum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2