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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002585
Monto de la Factura
₲ 9.133.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.685.316

Retención DNCP
₲ 32.547
Retención IVA
₲ 249.082
Retención Renta
₲ 166.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-29931
Monto Contrato
₲ 70.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.815.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.815.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325857
Nombre de la Licitación
REFACCIONES EDILICIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas