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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003737
Monto de la Factura
₲ 6.013.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.013.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-5455
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.601.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.601.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215589
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepciones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil