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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032793
Monto de la Factura
₲ 754.061.201
Nro. Solicitud de Transferencia
91850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.395.432

Retención DNCP
₲ 2.687.200
Retención IVA
₲ 20.565.305
Retención Renta
₲ 13.710.204
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
586
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-68614
Monto Contrato
₲ 160.599.006.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.011.478.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.011.478.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito