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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 13.010.353
Nro. Solicitud de Transferencia
137172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.010.353

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LI-12013-11-45531
Monto Contrato
₲ 5.098.798.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.738.036.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.738.036.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221006
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)