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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 90.018.140
Nro. Solicitud de Transferencia
60700
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.711.161

Retención DNCP
₲ 317.519
Retención IVA
₲ 2.455.040
Retención Renta
₲ 2.455.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-192513
Monto Contrato
₲ 5.740.209.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.744.784.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.744.784.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366411
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental