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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 338.561.086
Nro. Solicitud de Transferencia
164593
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.094.118

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.233.484
Retención Renta
₲ 9.233.484
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-192513
Monto Contrato
₲ 5.740.209.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.744.784.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.744.784.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366411
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental