Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 120.437.900
Nro. Solicitud de Transferencia
110740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.773.670
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.284.670
Retención Renta
₲ 4.379.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SPDyD
RUC
80110316-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-186511
Monto Contrato
₲ 17.364.937.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.903.640.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.903.640.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MALLA SUR - RUTA 1 - AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada