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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 194.780.828
Nro. Solicitud de Transferencia
79510
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.156.420

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.312.204
Retención Renta
₲ 5.312.204
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SPDyD
RUC
80110316-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LI-12013-20-186511
Monto Contrato
₲ 17.364.937.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.903.640.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.903.640.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MALLA SUR - RUTA 1 - AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada