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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 116.636.364
Nro. Solicitud de Transferencia
151682
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.137.273

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.499.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO D&C
RUC
80106062-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-170607
Monto Contrato
₲ 16.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.544.003.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.515.241.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337437
Nombre de la Licitación
LPI- CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.R.E.M.A.) RUTA NACIONAL N° 09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA ? LA PATRIA (57,9 Km) CONTRATO DE PRESTAMO CAF N° 8729 APROBADO POR LEY N° 5301/2014
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion