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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 40.217.968
Nro. Solicitud de Transferencia
163803
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.024.260

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.096.854
Retención Renta
₲ 1.096.854
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Compañía Sudamericana de Empresas Electricas Mecanicas y de Obras Públicas S.A. - Sucursal Paraguay
RUC
80097048-9
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LI-12013-19-173571
Monto Contrato
₲ 12.850.355.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.149.427.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.149.427.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343543
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN CAMINOS NO MEJORADOS DE LA REGION ORIENTAL, TANDA Nº 2 - PROGRAMA PR-L 1084
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales