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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038595
Monto de la Factura
₲ 234.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.683.429

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.685.714
Multa
₲ 17.550.000

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218612
Monto Contrato
₲ 4.672.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.251.079.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.251.079.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY