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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039172
Monto de la Factura
₲ 674.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 581.353.986

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.628.786
Retención Renta
₲ 19.257.571
Multa
₲ 60.661.350

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218612
Monto Contrato
₲ 4.672.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.251.079.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.251.079.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY