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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000058
Monto de la Factura
₲ 26.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71420
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MANUEL ROYG ARRIOLA
RUC
658562-0
Número de Contrato
05_2011
Código de Contratación (CC)
CV-12006-11-31224
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.727.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214873
Nombre de la Licitación
Consultoría Fiscalizacion Tributaria
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr