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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 9.090.909
Nro. Solicitud de Transferencia
133708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.873.455

Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
Retención Renta
₲ 181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MYRIAM GRACIELA PALACIOS DE GIMENEZ
RUC
398743-4
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CV-12008-17-143195
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322145
Nombre de la Licitación
Contratación de Especialista en Capacitación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667