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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000189
Nro. de Timbrado
49418
Monto de la Factura
₲ 284.677.470
Nro. de Orden de Pago
49418
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.723.098
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.014.487
Retención IVA
₲ 7.763.931
Retención Renta
₲ 5.175.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN CO. LTD.
RUC
80040990-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
SC-26002-13-77979
Monto Contrato
US$ 675.352,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.818.827.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.533.599.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239717
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras de Rehabilitacion de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento