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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
20157337
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.311.040
IVA
₲ 114.286

Retención DNCP
₲ 8.960
Retención IVA
₲ 34.286
Retención Renta
₲ 45.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO MEDINA RUIZ DIAZ
RUC
1625765-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2242
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.732.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande