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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000051
Nro. de Timbrado
11753602
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.777.600
IVA
₲ 285.714

Retención DNCP
₲ 22.400
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 114.286
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARÌA DEL CARMEN FRANCO ACOSTA
RUC
1141746-3
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12008-16-2779
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.777.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285161
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados para las distintas Zonas y Sectores del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3