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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00273/74/83
Nro. de Timbrado
.....
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
13663
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.486.667
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 13.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANA SOLTYS ZYRYJ
RUC
545739-4
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
RL-23013-17-3158
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.920.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288528
Nombre de la Licitación
Alquiler Oficina Itapua
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan