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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Nro. de Timbrado
14377795
Monto de la Factura
₲ 16.227.273
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
22-07-2021
Fecha Emisión Cheque
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.471.855
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 463.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM DEL CARMEN PUENTES MUÑOZ
RUC
3500651-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
RL-23018-21-4526
Monto Contrato
₲ 198.590.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.845.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.735.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352991
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA EL SENAVE- PISO 15
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill