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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Nro. de Timbrado
11738179
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.813.866
IVA
₲ 1.523.809
Retención DNCP
₲ 119.467
Retención IVA
₲ 457.143
Retención Renta
₲ 609.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM DEL CARMEN PUENTES MUÑOZ
RUC
3500651-0
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
RL-23018-16-2769
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.476.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272927
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PISO 15 Y REGIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill