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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 14.720.000
Nro. de Orden de Pago
20163262
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.174.378
IVA
₲ 700.952

Retención DNCP
₲ 54.955
Retención IVA
₲ 210.286
Retención Renta
₲ 280.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SUSANA AUXILIADORA ORTIGOZA ORTELLADO
RUC
2337046-7
Número de Contrato
5/12
Código de Contratación (CC)
RL-25002-16-2573
Monto Contrato
₲ 66.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.784.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230055
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Sedes de Oficinas y Depósitos de la Institución en el Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande