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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000083
Nro. de Timbrado
17168698
Monto de la Factura
₲ 1.677.000
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.623.642
IVA
₲ 152.454
Retención DNCP
₲ 6.098
Retención IVA
₲ 45.736
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLADORA URBANA S.A.
RUC
80017575-1
Número de Contrato
61/2022
Código de Contratación (CC)
RL-23015-23-5448
Monto Contrato
₲ 20.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.430.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.495.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419180
Nombre de la Licitación
LOCACION DEPOSITO PARA MERCADERIAS INCAUTADAS DE LA ADMINISTRACION DE PUERTO JOSE A. FALCON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas