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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
2642019
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.667
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIAL BOBADILLA BAUZA
RUC
397299-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
RL-26001-14-1773
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.079.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224158
Nombre de la Licitación
NUEVOS LOCALES ALQUILADOS POR LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco