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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. de Orden de Pago
2641971
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.186
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.147
Retención IVA
₲ 35.000
Retención Renta
₲ 46.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIAL BOBADILLA BAUZA
RUC
397299-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
RL-26001-14-1773
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.079.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224158
Nombre de la Licitación
NUEVOS LOCALES ALQUILADOS POR LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco