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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. de Orden de Pago
5802210
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.225.826
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.507
Retención IVA
₲ 47.857
Retención Renta
₲ 63.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
RL-26001-14-1777
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.962.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco