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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
2642017
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VERA DE CARDOZO, BRIGIDA *
RUC
1174146
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
RL-26001-14-1422
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241715
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA - CABINA Y VIVIENDA (NUEVO CONTRATO)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco