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Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
756430
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.640
IVA
₲ 400.000

Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIAZ E HIJOS S.A.
RUC
80013876-7
Número de Contrato
199/2012
Código de Contratación (CC)
RL-27001-13-1179
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.063.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241876
Nombre de la Licitación
Alquiler de un nuevo salon para la ampliacion del local de la Caja Operativa en el Hipermercado Luisito
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf