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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001615
Nro. de Timbrado
16830852
Monto de la Factura
₲ 39.375.000
Nro. de Orden de Pago
2013
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.053.664
IVA

Retención DNCP
₲ 138.886
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-239811
Monto Contrato
₲ 39.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.192.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.053.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439872
Nombre de la Licitación
Reparación de Autotransformador de 380/220 del Edificio GOP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp