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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0133353
Nro. de Timbrado
17669575
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. de Orden de Pago
922
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.409
IVA
₲ 71.818
Retención DNCP
₲ 2.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249282
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.726.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.459.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444679
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación