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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001052
Nro. de Timbrado
17234440
Monto de la Factura
₲ 15.816.900
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.741.351
IVA
₲ 431.370

Retención DNCP
₲ 55.215
Retención IVA
Retención Renta
₲ 575.160
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242650
Monto Contrato
₲ 15.816.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.371.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.741.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS FIJAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu