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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000583
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 9.679.950
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.021.713
IVA
₲ 879.995

Retención DNCP
₲ 33.792
Retención IVA
₲ 263.999
Retención Renta
₲ 351.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241411
Monto Contrato
₲ 9.679.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.671.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.021.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tóneres; Artículos de Librería y Sellos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí