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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001945
Nro. de Timbrado
16661334
Monto de la Factura
₲ 2.807.067
Nro. de Orden de Pago
1322
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.718.136
IVA
₲ 255.187

Retención DNCP
₲ 9.901
Retención IVA
₲ 76.556
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-24-239421
Monto Contrato
₲ 396.689.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.375.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.589.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440242
Nombre de la Licitación
Construcción de obras de infraestructuras varias
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare