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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009371
Monto de la Factura
₲ 8.119.194
Nro. Solicitud de Transferencia
206229
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.635.628

Retención DNCP
₲ 29.375
Retención IVA
₲ 140.861
Retención Renta
₲ 305.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231449
Monto Contrato
₲ 97.430.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.996.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.996.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico