Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013633
Monto de la Factura
₲ 11.701.464
Nro. Solicitud de Transferencia
126073
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.111.305
Retención DNCP
₲ 42.733
Retención IVA
₲ 206.331
Retención Renta
₲ 330.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231449
Monto Contrato
₲ 97.430.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.996.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.996.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico