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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 107.186.203
Nro. Solicitud de Transferencia
70643
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.867.090

Retención DNCP
₲ 378.075
Retención IVA
₲ 2.923.260
Retención Renta
₲ 2.923.260
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225820
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.555.463.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.555.463.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)