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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 184.170.140
Nro. Solicitud de Transferencia
215720
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.646.571

Retención DNCP
₲ 642.921
Retención IVA
₲ 5.022.822
Retención Renta
₲ 6.697.096
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225820
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.555.463.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.555.463.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)