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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 68.808.035
Nro. Solicitud de Transferencia
146457
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.751.488

Retención DNCP
₲ 242.705
Retención IVA
₲ 1.876.583
Retención Renta
₲ 1.876.583
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225820
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.684.821.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.684.821.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)