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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 144.064.027
Nro. Solicitud de Transferencia
23999
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.570.798

Retención DNCP
₲ 508.153
Retención IVA
₲ 3.929.019
Retención Renta
₲ 3.929.019
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225821
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.551.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.500.551.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)