Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 218.604.123
Nro. Solicitud de Transferencia
166910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.716.415
Retención DNCP
₲ 771.076
Retención IVA
₲ 5.961.931
Retención Renta
₲ 5.961.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225821
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.551.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.500.551.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)