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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 139.219.824
Nro. Solicitud de Transferencia
120276
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.012.184

Retención DNCP
₲ 491.066
Retención IVA
₲ 3.796.904
Retención Renta
₲ 3.796.904
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
880
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225666
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.586.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.586.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)