Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 178.746.515
Nro. Solicitud de Transferencia
211701
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.591.753
Retención DNCP
₲ 623.988
Retención IVA
₲ 4.874.905
Retención Renta
₲ 6.499.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
880
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225666
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.586.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.586.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)