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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 19.742.526
Nro. Solicitud de Transferencia
172967
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.491.566

Retención DNCP
₲ 69.637
Retención IVA
₲ 538.433
Retención Renta
₲ 538.433
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
880
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225666
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.586.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.586.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)