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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001881
Monto de la Factura
₲ 145.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.951.500

Retención DNCP
₲ 506.182
Retención IVA
₲ 3.954.545
Retención Renta
₲ 5.272.727
Multa
₲ 188.500

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
639
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228380
Monto Contrato
₲ 10.908.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.274.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.227.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)