Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008261
Monto de la Factura
₲ 168.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.362.788
Retención DNCP
₲ 618.010
Retención IVA
₲ 2.414.100
Retención Renta
₲ 6.437.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225827
Monto Contrato
₲ 12.792.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.604.291.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.604.291.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)