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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 449.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.392.700

Retención DNCP
₲ 1.586.920
Retención IVA
₲ 12.270.000
Retención Renta
₲ 12.270.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION GESTION DE DESARROLLO SOCIAL
RUC
80045497-9
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230953
Monto Contrato
₲ 1.799.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.513.039.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.513.039.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422100
Nombre de la Licitación
Capacitacion sobre lineas de cuidado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY