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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0153149
Monto de la Factura
₲ 2.669.224
Nro. Solicitud de Transferencia
60120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.886

Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
₲ 51.271
Retención Renta
₲ 74.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226335
Monto Contrato
₲ 7.248.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.827.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.827.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional