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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 13.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86340
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.160.521

Retención DNCP
₲ 49.329
Retención IVA
₲ 381.409
Retención Renta
₲ 381.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227333
Monto Contrato
₲ 278.867.237
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.440.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.440.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412523
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)