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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0000155
Monto de la Factura
₲ 965.634.625
Nro. Solicitud de Transferencia
171632
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 904.448.503

Retención DNCP
₲ 3.406.057
Retención IVA
₲ 26.335.490
Retención Renta
₲ 26.335.490
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228383
Monto Contrato
₲ 29.355.349.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.437.104.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.437.104.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)